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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-07 13:47

你好 你們是一般納稅人 之前月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

無私的冬天 追問

2020-07-07 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)了 結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面

meizi老師 解答

2020-07-07 13:52

你好  那你們就直接沖抵即可 。 比如   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

無私的冬天 追問

2020-07-07 13:55

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額的借方或貸方 是看當(dāng)月的還是看累計起來

meizi老師 解答

2020-07-07 13:56

你好 看你們當(dāng)期發(fā)生的金額來轉(zhuǎn)的 看余額轉(zhuǎn)

無私的冬天 追問

2020-07-07 13:59

前面那個會計  做的是不管轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方還是在貸方都又從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面  這個我應(yīng)該怎么調(diào)喲

meizi老師 解答

2020-07-07 14:01

你好    你去看具體情況  你就按我上面寫的來調(diào)整   把錯誤的紅字 在做正確即可

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:03

那按照你這么做的話 轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都不會平喲

meizi老師 解答

2020-07-07 14:05

你好 那說明你們之前就做的不對 。正常按我上面寫的話就會平衡的

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:10

比如 我這個月進(jìn)項大于銷項  那么轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方  一直都沒有沖的嘛  怎么會平呢

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:14

比如我上月應(yīng)交增值稅10097.24   有個留底2927.6   實際扣款扣的7169.64   我入賬的話 就會入借:未交增值稅7169.64貸銀行存款7169.64   還有2927.6啷個沖也

meizi老師 解答

2020-07-07 14:16

你好 1.      你去看看你們留抵進(jìn)項稅是做到什么科目去的。 留抵進(jìn)項稅要先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:18

是呀 留底的進(jìn)項稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放起的  我的意思是實際扣款做賬 也沒沖這個科目  那這個科目不就是一直都會有余額嗎

meizi老師 解答

2020-07-07 14:23

你好      你把你銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了 。   轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方是不是會抵減 。 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸方抵減有貸方余額 就是代表要繳納的稅費(fèi) 。 你在做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款 這樣就平了

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:27

你先不是說 看當(dāng)月發(fā)生的余額來看嗎

meizi老師 解答

2020-07-07 14:29

你好    你們?nèi)绻吭露冀Y(jié)轉(zhuǎn)了就是看當(dāng)期發(fā)生金額來轉(zhuǎn)的 比如本期進(jìn)項稅是100 你就結(jié)轉(zhuǎn)100 到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方即可

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:38

我的意思轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 是看累計起來的余額撒

meizi老師 解答

2020-07-07 14:47

你好   你如果是按年累計來結(jié)轉(zhuǎn) 是的看累計金額一起來結(jié)轉(zhuǎn)的

無私的冬天 追問

2020-07-07 14:53

比如 我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額150 這個月貸方余額是80   那我這個月把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面  金額該寫多少呢

meizi老師 解答

2020-07-07 14:57

你好   你不需要轉(zhuǎn)。 因為你實際是留抵了70   在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方留抵70 即可

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你看截圖這個,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方表示是留底稅額
2020-07-07 10:38:36
你好 你們是一般納稅人 之前月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2020-07-07 13:47:05
留底的稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
2020-06-04 21:03:36
公告所稱增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。就是可以退還的部分,就是實際到賬的錢
2020-02-26 11:11:54
你這個是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,不是你需要交的稅款哈,不用管
2022-01-09 17:10:07
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