
我們給同一家公司其他應(yīng)付是17.5萬,其他應(yīng)收是100.5萬。這個怎么他們說現(xiàn)在只還83萬。剩下的用應(yīng)付的抵掉怎么做賬?
答: 你好 你做一筆分錄 借 其他應(yīng)付款 17.5萬 貸 其他應(yīng)收款 17.5萬
老師,同一家公司的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么做賬?
答: 你好,同一家公司建議掛一個往來科目,比如只掛其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付,應(yīng)收,預(yù)付,預(yù)收,其他應(yīng)付,其他應(yīng)收,做賬是該怎么用???
答: 應(yīng)收應(yīng)付對應(yīng)主營業(yè)務(wù),已經(jīng)銷售沒回款的,計(jì)入應(yīng)收賬,已經(jīng)采購沒付款的,計(jì)入應(yīng)付賬款。 預(yù)收預(yù)付是還沒做業(yè)務(wù)先收到錢或者先付出錢去的時候用。 與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的收付款,計(jì)入往來的都用其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付。

