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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 11:09

您好,您收到充值時(shí),贈(zèng)送部分確認(rèn)合同負(fù)債。后來用贈(zèng)送部分抵減收入,借合同負(fù)債 624:主營業(yè)務(wù)收入624。

顏熙 追問

2020-07-07 11:34

我入庫和領(lǐng)用還是按沒打折金額的做帳目

顏熙 追問

2020-07-07 11:34

我是在別人那充值

小林老師 解答

2020-07-07 11:46

您好,您是采購方,那您每次按對方開具的發(fā)票金額入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 12:02

充值一萬別人給我兩萬    這個(gè)用于抵扣優(yōu)惠那個(gè)金額     這個(gè)具體分錄怎么做    我入庫和領(lǐng)用都是沒有折扣的做分錄

小林老師 解答

2020-07-07 12:08

您好,贈(zèng)送您的兩萬,您不做分錄。由于您后期采購金額低于實(shí)際售價(jià)(享受折扣),所以您按折扣后的金額入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 12:31

但有個(gè)一萬我付給對方了才享受兩萬     那個(gè)一萬怎么做分錄呢

小林老師 解答

2020-07-07 12:35

您好,您一萬分錄,借:預(yù)付款項(xiàng),貸:銀行存款。

顏熙 追問

2020-07-07 12:46

一萬做預(yù)付    入庫和領(lǐng)用按折后價(jià)做帳   后面等到折扣金額到那個(gè)數(shù)值用負(fù)數(shù)做相同分錄沖減掉 是嗎

小林老師 解答

2020-07-07 12:53

您好,您入庫和領(lǐng)用按折后價(jià)做帳,您以后再不需要確認(rèn)折扣金額了,因?yàn)榻痤~以及沖減入賬成本了。

顏熙 追問

2020-07-07 14:26

這個(gè)明白   那我預(yù)付的一萬就先掛那   如果那個(gè)折扣到了一萬加上送的一萬  到兩萬了再怎么做帳

顏熙 追問

2020-07-07 15:05

老師   幫忙解答下   謝謝

小林老師 解答

2020-07-07 19:06

您好,根據(jù)您的描述,您享受折扣是通過采購成本降低,所以,您不需要處理折扣,您只需要根據(jù)取得發(fā)票入賬。

顏熙 追問

2020-07-07 19:07

這個(gè)我知道   但我出去了一萬元     做了預(yù)算   后面不可能一直掛那呀

顏熙 追問

2020-07-07 19:08

這個(gè)一萬怎么處理

小林老師 解答

2020-07-07 19:09

您好,您充值款可以先抵初期的采購發(fā)票金額。即,您的一萬也在逐步消費(fèi)了。

顏熙 追問

2020-07-07 19:11

那邊不是抵扣貨款    貨款得重新按折后價(jià)給款     這個(gè)預(yù)付一萬供應(yīng)商給到我們兩萬    這兩萬就是抵扣那個(gè)優(yōu)惠金額

小林老師 解答

2020-07-07 19:18

您好,不好意思,我剛理解。跟您確認(rèn)下,您每次消費(fèi)沖抵的折扣中,逐步?jīng)_減預(yù)付1萬元。即享受2元折扣減預(yù)付1元,您看我說的是否清楚。

顏熙 追問

2020-07-07 19:21

我預(yù)付做一萬      比方回材料款6248   折扣624    折后價(jià)5660        折扣一半就是312沖減到預(yù)付里    我入庫的話是是做6248這個(gè)對吧   我就是不確定這點(diǎn)所以問問

小林老師 解答

2020-07-07 19:23

您好,是的。您的理解非常正確。我以為您是1萬也可以做采購款呢。

顏熙 追問

2020-07-07 19:29

那具體的入庫分錄和   折扣抵扣預(yù)付具體分錄該怎么寫呢   老師

小林老師 解答

2020-07-07 20:23

您好,比方回材料款6248 折扣624 折后價(jià)5660 折扣一半就是312沖減到預(yù)付里 我入庫的話是是做6248。根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù),借:原材料5660+624/2貸:應(yīng)付賬款5660,預(yù)付款項(xiàng)312。您關(guān)注下1萬元預(yù)付款的發(fā)票是否取得。

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您好,您收到充值時(shí),贈(zèng)送部分確認(rèn)合同負(fù)債。后來用贈(zèng)送部分抵減收入,借合同負(fù)債 624:主營業(yè)務(wù)收入624。
2020-07-07 11:09:09
你好,借;庫存商品等科目29000,貸;銀行存款等科目 26500,營業(yè)外收入 2500
2019-12-20 13:23:00
作為紅字沖銷收入就可以了
2019-11-23 13:21:26
直接開折扣發(fā)票,在發(fā)票上反應(yīng)就可以了
2019-06-25 14:21:18
沖回暫估按發(fā)票做就可以
2019-02-14 14:15:35
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