
增值稅代開發(fā)票申報(bào)系統(tǒng)可以查記錄嗎?
答: 你好,需要你自己填寫的
請問代開發(fā)票不足1元的增值稅不用繳納,那應(yīng)該怎么申報(bào)呢,你看24欄這個(gè)0.56在上面就表示還是要交稅,請問怎么可以把抹平
答: 你點(diǎn)扣款就可以 她自己忽略了 會(huì)有提示
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)定期定額但是代開發(fā)票加只開超過定額了怎么申報(bào)增值稅和個(gè)稅
答: 原則上開超了按實(shí)際開具的銷售額申報(bào)。
我們公司有代開發(fā)票,但是這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記填報(bào)數(shù)據(jù),做了零申報(bào),接下來該怎么辦呢?
在稅務(wù)局代開發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,實(shí)際稅額比代開時(shí)繳納的多一分錢,調(diào)賬的分錄要怎么寫
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅以交稅務(wù),在報(bào)稅時(shí)代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報(bào)表嗎?
在稅務(wù)局發(fā)票部分已經(jīng)繳納了增值稅,那么在月末申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么把已經(jīng)繳納的部分扣除出來呀
老師,如果個(gè)人取得的勞務(wù)報(bào)酬去稅局代開發(fā)票給企業(yè)了,那企業(yè)申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬是按稅前金額申報(bào)還是稅后呢


清幽 追問
2020-07-07 09:37
清幽 追問
2020-07-07 10:38
郭老師 解答
2020-07-07 12:18