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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 17:01

你好,如果 是一般納稅人
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

欣然麻麻 追問

2020-07-06 17:05

是全額抵扣嗎?

鄒老師 解答

2020-07-06 17:10

你好,是的,這個(gè)支出是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

欣然麻麻 追問

2020-07-06 17:15

這個(gè)直接在賬上抵扣?不用在增值稅申報(bào)表里填寫數(shù)據(jù)?

鄒老師 解答

2020-07-06 17:18

你好,賬上是直接抵扣
也需要在增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)的

欣然麻麻 追問

2020-07-07 08:56

請(qǐng)問在申報(bào)表中哪欄填寫?

鄒老師 解答

2020-07-07 08:58

你好,在這個(gè)表格填寫,同時(shí)在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)減免情況

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:04

在要在附表四中填寫?在增值稅納稅申報(bào)表中不用填寫嗎?

鄒老師 解答

2020-07-07 09:04

你好,需要在附表四相關(guān)欄次填寫,同時(shí)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:14

總表上是填寫在23欄吧  可是數(shù)據(jù)填補(bǔ)上???

鄒老師 解答

2020-07-07 09:17

你好,主表是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額減征額欄次
這個(gè)是系統(tǒng)根據(jù)你附表四填寫情況獲取數(shù)據(jù),而不是自己填寫上去的

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:18

主要是我在附表4中已經(jīng)填寫了   主表中就是沒有顯示出數(shù)據(jù)來。

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:20

是不是本期實(shí)際抵減稅額這欄也得寫?

鄒老師 解答

2020-07-07 09:27

你好,是的,需要在本期實(shí)際抵減稅額填寫了相關(guān)數(shù)據(jù),才會(huì)在主表的 應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)的

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:30

剛剛重新填寫了,主表上還是沒數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-07-07 09:33

你好,本期實(shí)際抵減稅額填寫了相關(guān)數(shù)據(jù),主表的應(yīng)納稅額減征額欄次還是沒有數(shù)據(jù),就需要咨詢稅局是什么原因?qū)е碌牧?/p>

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:34

好的,謝謝

欣然麻麻 追問

2020-07-07 09:35

這個(gè)數(shù)據(jù)是不管需不需要交增值稅都是會(huì)顯示出來的,是嗎?

鄒老師 解答

2020-07-07 09:38

你好,如果你填寫了本期實(shí)際抵減稅額欄次,就應(yīng)當(dāng)在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次體現(xiàn)才是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對(duì)的 可以抵扣的
2021-10-20 12:58:02
您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-03-01 12:03:54
同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對(duì)的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對(duì)的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績(jī)效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
2023-12-01 00:33:24
你好,如果 是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2020-07-06 17:01:06
您好,這兩個(gè)沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
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