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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 16:51

你好,您達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么?

婷婷 追問

2020-07-06 17:14

超過季度30萬

立紅老師 解答

2020-07-06 17:16

你好
如果超過30萬
將專票部分銷售額填入主表第二行;普票填第三行;專票和普票合計數(shù)的2%填減免稅明細(xì)表。

婷婷 追問

2020-07-06 17:20

這個知道,但不開票銷售額呢,

立紅老師 解答

2020-07-06 17:33

你好,不開票是填入稅務(wù)機關(guān)代開專票那里,

婷婷 追問

2020-07-06 18:18

那那張應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單的表呢,是不需要填的嗎

立紅老師 解答

2020-07-06 20:09

你好,您說的是減免稅明細(xì)申報表么?

婷婷 追問

2020-07-06 20:30

不是,是另外一張應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單

立紅老師 解答

2020-07-06 20:55

你好,如果不是差額征稅不需要填的。

婷婷 追問

2020-07-07 09:12

一直跳出來也不用管嗎,還有第一欄要填嗎

立紅老師 解答

2020-07-07 09:13

你好,能發(fā)個圖片么,您說的第一欄是?

婷婷 追問

2020-07-07 10:10

就是這樣的一個計算,我是按照1%填還是按3%后的不含稅銷售額填,涉及到后面的應(yīng)納稅額和減征額數(shù)據(jù)

立紅老師 解答

2020-07-07 10:18

你好,您是按1%算出來的數(shù)填,然后系統(tǒng)按3%來計算,然后再將減的2%填入減免稅明細(xì)表中。

婷婷 追問

2020-07-07 10:24

這樣按535956總的實際是多交了100出頭的稅

立紅老師 解答

2020-07-07 10:32

你好,怎么會多交呢;按不含稅的銷售額填主表,主表按3%算,再填減的2%,實際交的是1%的部分,

上傳圖片 ?
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你好,您達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么?
2020-07-06 16:51:41
本期發(fā)生就是本期發(fā)生的可以扣除的金額本期扣除額,就是本期實際抵扣的金額。
2019-01-10 18:54:45
您好,這是差額征收的,就是你的全部含稅收入減去扣除額以后對金額計算繳納稅款
2019-01-10 12:01:10
業(yè)務(wù)1繳納消費稅的計算是 900*56%+500*150/10000=511.5
2021-10-19 14:01:03
你好需要計算在做好了發(fā)給你
2021-10-21 09:59:08
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