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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 16:36

上月借方是原材料還是費用?

小憶控 追問

2020-07-06 16:37

借的費用,應(yīng)交稅費

文文老師 解答

2020-07-06 16:38

借:費用  貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

小憶控 追問

2020-07-06 16:44

老師,申報表上咋填寫,我要不要在發(fā)票增值服務(wù)平臺上操作一下

文文老師 解答

2020-07-06 16:46

不要在發(fā)票增值服務(wù)平臺上操作了

小憶控 追問

2020-07-06 16:47

那申報時直接在申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出那里填數(shù)就行了嗎?我上個月直接抵扣了,這個月轉(zhuǎn)出應(yīng)該沒問題吧

文文老師 解答

2020-07-06 16:49

是,申報時直接在申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出那里填數(shù)就行了
上個月直接抵扣了,這個月轉(zhuǎn)出,沒問題

小憶控 追問

2020-07-06 16:50

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2020-07-06 16:52

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生在1月就影響
2022-01-04 20:01:24
按你本月認證的進項發(fā)票明細進行填寫。不考慮進項轉(zhuǎn)出
2017-07-13 11:45:04
你好,如果想進項稅額一樣,那么就要再認證進去抵扣沒錯的
2019-07-31 10:01:03
位于縣城的某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年8月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)進口儀器設(shè)備一臺,國外買價64000元,運抵我國入關(guān)前支付的運費4200元、保險費3800元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費1 600元、稅額176元。 (2)外購食用酒精100噸,每噸不含稅價8000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 800000元、稅額136000元;取得的運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明運費金額50000元、稅額5500元;取得的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸費30000元、稅額1800元。 (3)銷售糧食白酒60噸給某專賣店,每噸銷售價格26000元、增值稅銷項稅額4420元,共計應(yīng)收含稅銷售額1825200元。由于專賣店提前支付價款,企業(yè)給予專賣店3%的銷售折扣,實際收款1770444元。另外,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費120000元、稅額13200元。 (6)月末盤存時發(fā)現(xiàn),由于管理不善當(dāng)月購進的酒精被盜2.5噸,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)確認作為損失轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率12%,白酒消費稅稅率20%加0.5元/500克,上述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已通過主管稅務(wù)機關(guān)比對認證。) (3)計算該企業(yè)8月可抵扣的進項稅額。 答案(3)可抵扣的進項稅額=136000+5500+1800+13200+176+1
2016-05-17 15:12:31
你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出-留抵進項稅 可以的
2019-05-15 16:33:59
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