本公司是一般納稅人,去年買的稅盤做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項,貸現(xiàn)金,后來才知道這樣是錯誤的。 咨詢后有一位老師建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項480。管理費用辦公費480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款紅字480,管理費用紅字480。另一個為老師分錄是這個,借管理費用辦公費480,貸 其他應(yīng)收款其他480。借應(yīng)交稅費增值稅-減免稅480貸管理費用紅字480 借方黑字,貸方是紅字分錄。就是最后一張憑證借貸不一樣,一個都紅字,一個是借黑字,貸紅字。那位老師是對的。
有魅力的網(wǎng)絡(luò)
于2020-07-06 15:56 發(fā)布 ??907次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-07-06 16:24
你好,都是可以的,你可以選擇一種做
相關(guān)問題討論

你好,都是可以的,你可以選擇一種做
2020-07-06 16:24:19

你好!是的
2018-05-14 18:29:58

同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16

你好,小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
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