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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-07-06 14:39

借:管理費用    貸:應付職工薪酬  (計提應發(fā)工資)
借:其他應收款-個人社保    到:銀行存款
借:應付職工薪酬   貸:其他應收款   銀行存款(實發(fā)金額)

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:46

謝謝老師,我是通過管理費用過渡的。

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:47

應該是一樣的吧

許老師 解答

2020-07-06 14:48

這個  不規(guī)范哦     因為   社保個人部分     本身就是他自己承擔的   不涉及   公司費用問題的

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:50

不會啊,個人承擔的部分管理費用紅字沖完了,就是發(fā)工資時:借管理費用紅字。貸銀行存款

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:51

就是用管理費用過渡,個人還是個人承擔

許老師 解答

2020-07-06 14:51

你可以看看中級或者注會考試用書哦  不能這么處理的。。。

木棉紛飛 追問

2020-07-06 14:53

好的,要改的話從明年1月改好點吧

許老師 解答

2020-07-06 14:54

嗯嗯     這樣  是可以的哦

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相關問題討論
你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發(fā)放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現(xiàn)金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-18 10:55:14
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
2021-08-03 16:00:49
直接做一個工資表處理,只發(fā)個人社保的數(shù)據(jù)作為工資,扣了社保不發(fā)工資??梢宰稍円幌路ㄈ?,是否后期有錢了補發(fā)
2018-05-18 14:43:20
你好!根據(jù)開回來的發(fā)票確認社保費用和手續(xù)費就可以
2020-07-23 05:26:15
你好! 四月份社保的賬務處理是15號做的(繳納后及時做賬)
2020-04-27 10:42:40
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