
之前買了辦公用品.沒有付款也沒有發(fā)票,我做了憑證,借:管理費用辦公費, 貸:應付款暫估賬,收到發(fā)票后,如何調整分錄,
答: 先紅沖,借:管理費用辦公費, 貸:應付款暫估賬,(金額全部負數(shù)) 然后根據(jù)收到的發(fā)票重新做分錄 ,借:管理費用--辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
請問老師 辦公室購買辦公用品呢 未收到發(fā)票 是不是暫估時 借:管理費用-辦公費 貸:應付賬款-xx暫估
答: 是的 你的分錄正確!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用下面的二級科目辦公費和辦公用品有什么區(qū)別么
答: 你好,管理費用下面的二級科目辦公費和辦公用品,說法不同一個意思的


彩麗老師 解答
2020-07-06 12:33