
你好,我想問(wèn)一下應(yīng)付賬款余額為負(fù)數(shù),我是否可以做其他品牌的未開(kāi)票收入充抵?
答: 你好 你們的未開(kāi)票收入應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款的,這個(gè)是沒(méi)辦法充抵的。
應(yīng)收賬款借方余額10,預(yù)收賬款借方余額10,應(yīng)付賬款貸方余額10,預(yù)付賬款借方10,資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)收賬款期末余額20,預(yù)收賬款期末余額0,應(yīng)付賬款期末余額10,預(yù)付賬款期末余額10,這么填對(duì)嗎?
答: 您好,對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你說(shuō)收款的時(shí)候如果往來(lái)余額是0就用預(yù)收款,如果付款的時(shí)候往來(lái)余額是0就用應(yīng)付賬款?
答: 往來(lái)款余額為0,說(shuō)明前期都已結(jié)清或者未發(fā)生,那么此時(shí)如果收到款,如果不是形成收入的,就是借預(yù)收賬款了。付款的時(shí)候如果沒(méi)有形成庫(kù)存商品登,應(yīng)該是預(yù)付賬款才對(duì)。 應(yīng)付賬款是應(yīng)付未付。


沖沖沖呀 追問(wèn)
2020-07-06 09:53
答疑蘇老師 解答
2020-07-06 10:38