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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 12:36

你好
收到專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,賬務(wù)處理是
借;庫(kù)存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目
之后月份認(rèn)證的時(shí)候
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

生活更美好 追問(wèn)

2020-07-05 17:12

謝謝老師。
收到銀行存款利息應(yīng)如何賬務(wù)處理呢,貸方是不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-07-05 17:17

你好,借;銀行存款   , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  (或借方負(fù)數(shù))
可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 貸方正數(shù),也可以是 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 借方負(fù)數(shù)
這兩種方式都是可以的

生活更美好 追問(wèn)

2020-07-05 17:35

老師,一般用軟件做賬是不是就是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)呢,余額就是0

鄒老師 解答

2020-07-05 18:44

你好,其實(shí)不管計(jì)入取得利息收入計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 貸方正數(shù),還是計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 借方負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后都是余額為0的

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你好 收到專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,賬務(wù)處理是 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之后月份認(rèn)證的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-05 12:36:33
你好,是的,7月份紅沖掉即可。
2020-07-03 18:00:38
這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票嗎?借以前年度損益調(diào)整,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-10 10:53:31
你好,具體是什么情況,請(qǐng)上傳一下
2019-08-30 18:15:07
可以計(jì)入4月 也可以5月
2017-05-25 11:14:44
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