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減免增值稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅 9000貸:營業(yè)外收入 9000屬于營業(yè)外收入的不征稅收入嗎
小規(guī)模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入——增值稅減免 ?
老師問一下小規(guī)模增值稅轉營業(yè)外收入借應交稅費―應交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
老師,怎么紅沖跨年的下面兩個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費-未交增值稅200 借:應交稅費-未交增值稅200 貸:營業(yè)外收入-免稅收入200


宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:15
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:16