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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-07-04 17:48

您好,是需要把負(fù)數(shù)發(fā)票這張沖減的加上的,您有開專票的話,專票的金額也是需要計(jì)入收入的,是填在代開發(fā)票的欄次里面的。,當(dāng)月作廢的發(fā)票可以不用體現(xiàn)的

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 17:59

我發(fā)你圖片的這張,是同一張個(gè)含稅金額,就是稅點(diǎn)不同,我現(xiàn)在繞暈了,不知道該加那個(gè),這季度就這就一專票,就是這個(gè)。那這個(gè)季度豈不是超三十萬(wàn)了。

文老師 解答

2020-07-04 20:09

就是加實(shí)際的銷售金額的

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:41

麻煩老師指點(diǎn)一下下實(shí)際金額是什么

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:42

是哪個(gè)?是2577.41還是哪個(gè)

文老師 解答

2020-07-04 21:55

實(shí)際的銷售額就是2577.41

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 06:04

實(shí)際銷售金額是2577.41,那申報(bào)的時(shí)候這個(gè)直接填在專票那欄嗎?然后我這超過30萬(wàn)了,全部繳稅.那第一季度多交的在第二季度能抵繳嗎?實(shí)際也是相當(dāng)于多交了2577.41的增值稅。

文老師 解答

2020-07-05 10:13

您超過30萬(wàn),那總的銷售額還需要包含普票的,那您上月實(shí)際有交是嗎,這月實(shí)際是抵的吧

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 10:19

第一季度就是專票開票交的含稅價(jià)134064的3%,3907.四月份就把這張紅沖掉后開了1%的稅點(diǎn),實(shí)際只要交1327.那就上季度多交2577.41了。我的疑問是我紅沖后開的藍(lán)字發(fā)票還要繳稅嗎?現(xiàn)在合計(jì)都是-2577.41,我在這季度與普票合計(jì)超過三十萬(wàn)能抵增值稅嗎

文老師 解答

2020-07-05 10:31

是可以把應(yīng)交的抵掉的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

所以我不知道這季度我該怎么填。主表專票那邊是填2577.41還是132736.63.

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

還有這個(gè)抵繳是怎么抵法

文老師 解答

2020-07-05 11:47

總得正數(shù)開票金額減去負(fù)數(shù)的開票金額來(lái)算稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:57

我圖片發(fā)的這個(gè)合計(jì)欄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)我怎么填呢

文老師 解答

2020-07-05 12:02

您這只是專票的吧,還應(yīng)該有普票的金額的,您專票普票的都天上,因?yàn)閷F笔秦?fù)數(shù),那到時(shí)候合計(jì)的金額實(shí)際就是減去專票的了

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:04

專票是我拍的這個(gè),普通合計(jì)1%的不含稅是297574.專票我直接填哪個(gè)數(shù),我是不知道填哪個(gè)。不含稅金額專票我填哪個(gè),稅是負(fù)數(shù)。主表也沒有說(shuō)填稅啊

文老師 解答

2020-07-05 12:13

就是實(shí)際銷售額2577.41 。哦,這還是正數(shù),是稅率的差異,稅是負(fù)數(shù)的。那您試試負(fù)數(shù)的稅額可否在已交稅額里面體現(xiàn)

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:16

,主表上有個(gè)本期預(yù)交稅額,我能填在這里嗎?負(fù)數(shù)的專票的稅額可以抵我這季度專票+普票超過三十萬(wàn)要繳納的增值稅嗎?

文老師 解答

2020-07-05 14:16

是的,應(yīng)該可以抵的,超過需要交增值稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 14:17

是只能抵專票的增值稅,還是能抵專票與普通之和后超過三十萬(wàn)的增值稅

文老師 解答

2020-07-05 14:20

都可以抵的 應(yīng)交的增值稅不分專票,普票的

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您好,是需要把負(fù)數(shù)發(fā)票這張沖減的加上的,您有開專票的話,專票的金額也是需要計(jì)入收入的,是填在代開發(fā)票的欄次里面的。,當(dāng)月作廢的發(fā)票可以不用體現(xiàn)的
2020-07-04 17:48:17
你好,是把收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
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