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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-04 11:38

需要暫估的
跨年的,借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整,進項貸應(yīng)付帳款
差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
匯算清繳根據(jù)開發(fā)票的抵扣

悅語馨甜 追問

2020-07-04 14:46

老師,匯算清繳按發(fā)票全額還是按不含稅金額抵扣?

郭老師 解答

2020-07-04 14:49

如果你抵扣了增值稅,按不含稅的抵扣所得稅。

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需要暫估的 跨年的,借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,進項貸應(yīng)付帳款 差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 匯算清繳根據(jù)開發(fā)票的抵扣
2020-07-04 11:38:00
你好!跟你第一次暫估是一樣的分錄了。你之前第一次暫估怎么做的?
2018-05-15 17:39:34
借工程施工勞務(wù)費待應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
2023-01-13 19:18:35
你好,沖減你的暫估戶
2020-03-07 08:33:01
你好 借;工程施工——合同成本——人工 貸;應(yīng)付職工薪酬
2019-02-14 09:50:57
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