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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 09:20

你好,因?yàn)榫栀?zèng)扣除限額是根據(jù)利潤總額*12%計(jì)算,而不是根據(jù)應(yīng)納稅所得額*12%來計(jì)算
所以計(jì)算捐贈(zèng)扣除限額的時(shí)候,不需要彌補(bǔ)虧損的

深海季? 追問

2020-07-04 09:24

老師,會(huì)計(jì)利潤總額不需要抵減彌補(bǔ)虧損嗎?

深海季? 追問

2020-07-04 09:30

老師,還有下面這道題,這道題8月應(yīng)納國內(nèi)增值稅該怎么算?

鄒老師 解答

2020-07-04 09:36

你好,會(huì)計(jì)的利潤總額是不需要去彌補(bǔ)之前年度虧損的
計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候才需要彌補(bǔ)之前虧損
你需要分清楚會(huì)計(jì)利潤,與應(yīng)納稅所得額這兩個(gè)概念的不同
國內(nèi)增值稅的問題:因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。(謝謝)

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你好,因?yàn)榫栀?zèng)扣除限額是根據(jù)利潤總額*12%計(jì)算,而不是根據(jù)應(yīng)納稅所得額*12%來計(jì)算 所以計(jì)算捐贈(zèng)扣除限額的時(shí)候,不需要彌補(bǔ)虧損的
2020-07-04 09:20:47
估計(jì)是系統(tǒng)問題,具體你問下你所在稅局看看
2017-04-21 17:18:14
這個(gè)是利潤總額扣除以前年度虧損之后的
2019-07-03 09:00:51
你好,當(dāng)年虧損就是賬面利潤總額為負(fù)數(shù) 既然利潤總額是負(fù)數(shù),當(dāng)年虧損應(yīng)當(dāng)是虧損金額才是的
2019-12-30 18:52:42
還有納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目 利潤總額是稅前利潤,就是利潤表中所得稅上面的利潤總額
2020-07-27 13:46:36
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