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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-03 21:08

借:固定資產(chǎn)   3200    應(yīng)交稅費(fèi)    544    貸:營業(yè)外收入   3744

謙讓的柜子 追問

2020-07-03 21:10

甲公司為增值稅一般納稅人,2012-2016年有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的資料如下:
2012年12月10日,收到捐贈(zèng)的需要安裝的新設(shè)備一臺。捐贈(zèng)方提供的有關(guān)憑據(jù)標(biāo)明,該設(shè)備的價(jià)值為3200萬元,增值稅額544萬元經(jīng)認(rèn)證準(zhǔn)予抵扣。在該設(shè)備安裝過程中,發(fā)生安裝費(fèi)用238萬元,以銀行存款支付。12月31日,該設(shè)備安裝工程元工并交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為120萬元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。2016年6月20日,將該設(shè)備出售,收到價(jià)款500萬元,增值稅額85萬元,款存人銀行。另以銀行存款支付清理費(fèi)用0.6萬元。編制設(shè)備捐贈(zèng),安裝,交付使用的會計(jì)分錄

許老師 解答

2020-07-03 21:26

著個(gè)的話  一次問一個(gè)問題哦  其他同學(xué)  還要回答的。。。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-03-19 17:58:10
借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2017-06-15 19:06:10
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
2019-04-24 09:58:54
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款,入在進(jìn)項(xiàng)稅額中。發(fā)票認(rèn)證通過了就可以抵扣了。
2015-07-23 10:48:37
首先,在分包抵扣增值稅會計(jì)分錄中,應(yīng)從原始單據(jù)中收集相關(guān)信息,如分包抵扣增值稅企業(yè)的名稱及稅務(wù)登記證號,分包抵扣金額,增值稅稅率等。然后,根據(jù)相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)估計(jì)原則,根據(jù)實(shí)際情況按照一定的程序進(jìn)行會計(jì)計(jì)算和記賬,涉及到的會計(jì)科目有:增值稅專用發(fā)票,應(yīng)交增值稅,分包抵扣增值稅,免稅收入等。
2023-02-20 11:19:11
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