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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-03 15:53

你好,借:銷售費(fèi)用 原材料 管理費(fèi)用等  貸:銀行存款等

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 15:58

原材料可以寫生產(chǎn)成本嗎?因為我們不入庫,不生產(chǎn),是發(fā)外加工生產(chǎn)的,買的材料也是直接送去加工廠的

小云老師 解答

2020-07-03 16:15

原材料可以寫生產(chǎn)成本

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 16:18

老師,我還想再問一下:收到一筆貨款,我應(yīng)該寫應(yīng)收賬款科目還是主營業(yè)務(wù)收入?我要怎么區(qū)分′什么時候?qū)懼鳡I業(yè)務(wù)收入,什么時候?qū)憫?yīng)收賬款

小云老師 解答

2020-07-03 16:26

看你之前有沒有確認(rèn)過收入

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 16:30

不是很理解

小云老師 解答

2020-07-03 16:33

沒確認(rèn)就主營業(yè)務(wù)收入,掛過賬就應(yīng)收

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 16:45

我是這樣掛賬的:有一筆銷售訂單,然后就借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入

小云老師 解答

2020-07-03 16:47

那這樣是沒錯的呀

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 16:56

收到款項就應(yīng)該把應(yīng)收賬款抵了吧?然后就借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,那么問題來了,主營業(yè)務(wù)收入怎么辦?還是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那應(yīng)付賬款怎么辦

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-03 16:56

是不是我哪里理解錯了

小云老師 解答

2020-07-03 16:58

這個是損益科目,月底都結(jié)轉(zhuǎn)完了哪里還有余額呢
我不太明白你說的怎么辦的什么意思,這些科目該結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)或者有的就掛賬上,不用怎么辦

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你好,借:銷售費(fèi)用 原材料 管理費(fèi)用等 貸:銀行存款等
2020-07-03 15:53:38
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金
2021-06-30 09:42:55
借;管理費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金
2015-10-27 20:44:10
借;管理費(fèi)用 貸;庫存現(xiàn)金
2015-10-27 20:44:20
還款貸,預(yù)收賬款,月末借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-05-11 10:22:23
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