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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-07-03 15:46

你好     借管理費(fèi)用-房租貸應(yīng)付票據(jù)  借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款

果果 追問

2020-07-03 19:32

沒看懂這分錄

meizi老師 解答

2020-07-03 19:38

你好 1. 你不是要付房東的租賃費(fèi)嗎    你要用承兌匯票付款  那么你要做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付票據(jù)  到期后支付 你做 借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款  2  你上面做計(jì)提為什么貸方是做的預(yù)計(jì)負(fù)債科目   你計(jì)提是6萬  你付款房東是2萬   是什么情況

果果 追問

2020-07-03 19:40

每月計(jì)提房租  我做的分錄是  借:管理費(fèi)用  貸:預(yù)計(jì)負(fù)債-房租

meizi老師 解答

2020-07-03 19:51

你好 不用預(yù)計(jì)負(fù)債科目 。 你計(jì)提是做 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-房東來掛著     到時(shí)用匯票支付  借其他應(yīng)付款-房東貸應(yīng)付票據(jù)       到期支付借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款

果果 追問

2020-07-03 19:52

我去年也是這樣做的,如果換過來,我去年的有影響嗎?

meizi老師 解答

2020-07-03 20:01

你好 預(yù)計(jì)負(fù)債不是損益科目 可以調(diào)整過來    你就調(diào)整下 借預(yù)計(jì)負(fù)債貸其他應(yīng)付款

果果 追問

2020-07-03 20:08

是不是2020年的我做下:比如我5個(gè)月計(jì)提了6萬,調(diào)整下分錄:借預(yù)計(jì)負(fù)債6萬,貸其他應(yīng)付款-房東6萬   ,每月我計(jì)提時(shí)候就做借管理費(fèi)用  -房租   貸:其他應(yīng)付款-房東   我付款時(shí)候銀行付分錄做  借:其他應(yīng)付款-房東 貸:銀行存款。  那么問下2019年的我要調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2020-07-03 20:09

你好19年的不用了。 你就2020年調(diào)整預(yù)計(jì)負(fù)債   按你上面寫的調(diào)整到其他應(yīng)付款即可 。    你不是說用匯票來付款嗎  你貸方要先走應(yīng)付票據(jù)  在做銀行存款支付哦

果果 追問

2020-07-03 20:24

那么我問下,我電費(fèi)也是這么計(jì)提的,借制造費(fèi)用,貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,我也要調(diào)整過來嗎?

meizi老師 解答

2020-07-03 21:04

是的也得這樣調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好,你說的非常對,這里不符
2019-06-29 13:55:22
你好 借管理費(fèi)用-房租貸應(yīng)付票據(jù) 借應(yīng)付票據(jù)貸銀行存款
2020-07-03 15:46:08
您好,具體是什么性質(zhì)的預(yù)計(jì)負(fù)債
2020-06-06 20:03:20
計(jì)提**事項(xiàng)預(yù)計(jì)費(fèi)用
2020-06-06 14:26:16
分錄就是這樣寫的,據(jù)實(shí)即可。
2018-09-13 09:48:04
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