
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額只能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
答: 您好!是的。不能抵附加稅。
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅,那么附加稅也可以抵扣嗎?
答: 你好,增值稅留抵抵扣了欠稅,那么附加稅自然也就抵扣了的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)增值稅時(shí)有8000多的稅額,但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,所以應(yīng)交稅額為0。那報(bào)附加稅時(shí),增值稅那塊是填0還是8000啊
答: 你好。沒(méi)有增值稅繳納的就填0

