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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-03 08:40

您好,視同無票支出,在A105000第30行1列填寫即可。

漂亮的狗 追問

2020-07-03 08:50

稅務(wù)局還需要提交情況說明,那個(gè)調(diào)增當(dāng)度的應(yīng)納稅所得額合計(jì)是哪個(gè)數(shù)?是虛開發(fā)票的票額嗎?

小林老師 解答

2020-07-03 08:53

您好,是的,是發(fā)票的全部金額,含增值稅。您還要把增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

漂亮的狗 追問

2020-07-03 10:01

那我19年的企業(yè)所得稅年報(bào)虧損明細(xì)表要如何修改呢,要在分立轉(zhuǎn)出的虧損額填寫發(fā)票金額嗎,還是我需要重新更正整個(gè)年報(bào)?

漂亮的狗 追問

2020-07-03 11:07

你好,還在嗎

小林老師 解答

2020-07-03 12:58

您好,您企業(yè)所得稅年報(bào)虧損明細(xì)表是自動(dòng)計(jì)算得出的,無需人工填寫。您的分立轉(zhuǎn)出的虧損額能否詳細(xì)解釋下。您需要重新更正整個(gè)年報(bào)。

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你好,沒有納稅調(diào)增項(xiàng)目只要有發(fā)生額就需要填寫的
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您好 所得稅是利潤(rùn)總額之外的 匯算清繳不要填表
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資產(chǎn)折舊攤銷表你填了嗎,同學(xué)
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這個(gè)是填列借款的利息支出,如果你的借款利息高于銀行貸款利息,高于部分不能稅前扣除
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