
幼兒園以前執(zhí)行民間非營利會(huì)計(jì)制度,營改增,申報(bào)表是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,小規(guī)模,免稅的,收到學(xué)費(fèi),借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,是否正確
答: 你好,是的
老師您好,請(qǐng)問,我是小規(guī)模,要做季報(bào),我的銷售額未超30萬,有45.35的增值稅,應(yīng)該是免收增值稅的吧?我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 45.35,貸:營業(yè)外收入-免稅收入 45.35,這樣對(duì)嗎?我的制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
答: 你好 是的 這個(gè)是正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
營改增后計(jì)提稅金還是借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎,可是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度里沒有增值稅
答: 你好,是的 增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算
你好,老師,加計(jì)抵減做為小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有其他收益科目,能否放入營業(yè)外收入——加計(jì)抵
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼是要在“遞延收益”科目里面去轉(zhuǎn)一次,還是直接進(jìn)營業(yè)外收入,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,應(yīng)收賬5年收不回來,可以直接計(jì)入營業(yè)外收入嗎 ?
請(qǐng)問適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入營業(yè)外收入,那這樣的話會(huì)增大企業(yè)所得稅嗎


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2020-07-02 15:56
郭老師 解答
2020-07-02 15:57
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2020-07-02 15:58
郭老師 解答
2020-07-02 15:59
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2020-07-02 16:02
郭老師 解答
2020-07-02 16:13