老師,增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,接到稅務(wù)老師的電話,說是由于2022年匯算清繳 問
上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五 答
工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工 問
你好,你應(yīng)該之前先做計(jì)提,然后這個月做支付。 答
麻煩老師寫下完整分錄 問
1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購買日) 借:長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報(bào)表層面(僅說明 D 選項(xiàng)錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)(本題未涉及負(fù)商譽(yù),簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整: B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬,賬面價(jià)值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產(chǎn)評估增值 )。 合并報(bào)表中,需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬 貸:資本公積 500 萬 答
老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問
可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。 答

老師,請問如何調(diào)整以前年度在建工程,單位使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,需要把在建工程調(diào)到管理費(fèi)用。
答: 借利潤分配貸在建工程
今天看了學(xué)堂關(guān)于小企業(yè)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則處理方法,還是有一點(diǎn)不明白:小企業(yè)若發(fā)生需要調(diào)減費(fèi)用的情況,如以前年度多記了制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、折舊等處理如下(調(diào)增費(fèi)用做相反分錄):①調(diào)減費(fèi)用:借:銀行存款計(jì)折舊;貸:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用。②會計(jì)期末按照正常程序結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類科目至“本年利潤”。比如我企業(yè)2017年的有一部分費(fèi)用忘記入帳,現(xiàn)在調(diào)增費(fèi)用直接結(jié)轉(zhuǎn)到2018年本年利潤中,沖減2018年的利潤嗎
答: 你好,不是得,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,如何調(diào)整以前年度計(jì)入管理費(fèi)用的固定資產(chǎn)
答: 對于固定資產(chǎn)盤盈時(shí),通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算, 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:盈余公積
老師,你好,我發(fā)現(xiàn)以前年度公積金錯誤怎么調(diào)整,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
適應(yīng)小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度帳做錯,關(guān)于損益我能直接放在當(dāng)年費(fèi)用嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則中沒有調(diào)整以前年度損溢科目,19年12月忘記計(jì)提附加稅了,已經(jīng)結(jié)賬,到20年怎樣做調(diào)整入賬,分錄怎么寫

