国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 06:52

您好,借原材料或庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。

A 維維 追問

2020-07-02 06:58

我用銀行付款了的

小林老師 解答

2020-07-02 07:00

您好,您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

小林老師 解答

2020-07-02 07:01

您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。

A 維維 追問

2020-07-02 07:04

等以后開了收購發(fā)票了又怎么入賬呢

小林老師 解答

2020-07-02 07:07

您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。借原材料,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款。

A 維維 追問

2020-07-02 07:38

這樣嗎?那銀行存款支付的那筆分錄也要紅沖嗎

小林老師 解答

2020-07-02 07:43

您好,付款分錄不紅沖,只紅沖暫估分錄。付款分錄,借應(yīng)付賬款(沒有暫估)貸銀行存款,收發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款(沒有暫估)。

小林老師 解答

2020-07-02 07:44

您好,請注意分錄中應(yīng)付賬款是否有暫估。

A 維維 追問

2020-07-02 07:49

那銀行付款的分錄里,應(yīng)付賬款的明科目怎么選

小林老師 解答

2020-07-02 07:55

您好,付款時與暫估沒有關(guān)系,在()里已特別注明沒有暫估。即您應(yīng)付賬款同一供應(yīng)商要設(shè)置兩個二級科目,一個是暫估,一個是不暫估。

A 維維 追問

2020-07-02 08:11

哦哦,知道了,就是這里沒整明白,謝謝謝謝

小林老師 解答

2020-07-02 08:15

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

A 維維 追問

2020-07-02 08:19

謝謝老師耐心解答,有您這樣的老師,是我們的福氣,愛你

小林老師 解答

2020-07-02 08:21

您好,您客氣了,大家互相支持互相理解互相學(xué)習(xí)互相進步。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,借原材料或庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。
2020-07-02 06:52:06
是手工五聯(lián)式的發(fā)票的話,就是發(fā)票聯(lián)記賬。
2019-12-31 09:33:23
抵扣聯(lián)在不在呢
2017-07-18 17:11:09
同學(xué)你好 這個是二三四五這幾個
2021-11-10 14:42:54
白條入賬 借庫存商品 貸銀行存款 如果是個體戶沒我了企業(yè)所得稅的放心
2015-12-18 11:13:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...