
我公司18年購進(jìn)一批貨物。合同訂的的實(shí)銷實(shí)結(jié),我方將貨銷完對方開票結(jié)款,2019年4月增值稅由16%變成13%,對方還是以16%稅率開具?,F(xiàn)在對方反饋說省局要求他們將開具給我方的16%稅率紅沖了,開成13%稅率。請問老師這樣合理么?真實(shí)業(yè)務(wù)也是在稅率變更前發(fā)生的
答: 你好,那他應(yīng)該給你退3%的稅額差
老師,門窗加工業(yè),19年1月簽的合同,合同金額的支付是按工程形象進(jìn)度支付進(jìn)度款,窗框加工安裝后付我方20%的款項(xiàng),現(xiàn)在對方要我方開具16%稅率的發(fā)票,理由是窗框是1--3月供應(yīng)的。因?yàn)榍捌谖醋鰺o票收入,16的票沒法開,那我現(xiàn)在是不是可以以我方只是提供了貨品的部分配套部件而為提供成品貨物為由和多方談給其開具13%稅率的發(fā)票呢?或者還要什么好的理由呀
答: 你可以從一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)票開具金額需要統(tǒng)一,所以只能開13%的發(fā)票
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發(fā)票
答: 哦對的是的開普通發(fā)票。

