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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-01 15:11

您好,如果您上個(gè)月月已經(jīng)認(rèn)證的專票沒(méi)有填寫(xiě)申報(bào)表抵扣,那這張發(fā)票不能再抵扣了

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 15:12

我填了增值稅申報(bào)表,那邊顯示有留底稅額

玲老師 解答

2020-07-01 15:27

你好,那您這個(gè)月填寫(xiě)銷項(xiàng)稅額,然后進(jìn)項(xiàng)會(huì)自動(dòng)抵扣了,

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 15:28

我的意思是,可是我上個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候沒(méi)有做分錄,認(rèn)證是要做分錄的嗎

玲老師 解答

2020-07-01 15:29

認(rèn)證時(shí)就是記進(jìn)項(xiàng),這個(gè)科目,比如你采購(gòu)的商品,借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi),要這增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 15:31

可是老師我認(rèn)證的時(shí)候沒(méi)有做分錄怎么弄啊,我這個(gè)月抵扣,我可以在這個(gè)月做嗎 我上個(gè)月沒(méi)有抵扣

玲老師 解答

2020-07-01 15:38

您好,您報(bào)表正常填寫(xiě)了,只是賬上沒(méi)做分錄,你把賬上的分錄補(bǔ)上

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 15:39

是這樣做嗎,借庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)  貸銀行存款 就額可以了嗎老師

玲老師 解答

2020-07-01 15:46

您好,是的,你采購(gòu)時(shí)也沒(méi)做其他的分錄這筆分錄就對(duì)了,

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 15:59

謝謝老師,老師我還想問(wèn)下,如果我要抵扣要怎么做分錄啊

玲老師 解答

2020-07-01 16:02

您抵扣時(shí)就用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),

龔佳穎 追問(wèn)

2020-07-01 16:04

借應(yīng)交稅費(fèi)  進(jìn)項(xiàng)    貸應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)嗎

玲老師 解答

2020-07-01 16:23

我發(fā)你分錄 
  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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他們做一個(gè)委托收款協(xié)議就可以了,你可以抵扣
2018-12-06 11:43:37
你好 銷售貨物退回,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-08-05 10:49:16
您好 是的 收到專票要認(rèn)證 不然會(huì)產(chǎn)生滯留票,不能抵扣的認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2018-12-13 08:22:52
你好,紅沖,做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢做賬。 次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-04 09:59:44
您好,如果您上個(gè)月月已經(jīng)認(rèn)證的專票沒(méi)有填寫(xiě)申報(bào)表抵扣,那這張發(fā)票不能再抵扣了
2020-07-01 15:11:46
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