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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 15:16

同學(xué),你好。分錄如下
借應(yīng)付職工薪酬-社保3666
   其他應(yīng)收款-個(gè)人部分1128
貸銀行存款4794
借管理費(fèi)用3666
貸應(yīng)付職工薪酬-社保3666

李夢(mèng)露 追問

2020-07-01 15:20

老師我現(xiàn)在手上有幾張2019年的發(fā)票,可以現(xiàn)在做賬進(jìn)來(lái),做成本票稅前抵扣嗎?

桂龍老師 解答

2020-07-01 15:26

不可以,已經(jīng)跨年了,而且2019年的企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算完畢了。

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相關(guān)問題討論
你好 你需要說(shuō)下具體業(yè)務(wù) 才好判斷分錄
2020-04-02 17:18:53
借:應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-02-20 11:04:25
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
2017-06-10 10:48:56
您好!具體是什么業(yè)務(wù)。
2016-12-29 17:26:25
收據(jù)看不太清,原來(lái)預(yù)付了多少錢,現(xiàn)在又付了多少
2017-04-22 13:23:12
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