
老師,單位報(bào)銷沒有發(fā)票,用其他發(fā)票沖的,做賬時(shí)按實(shí)際的用途的做賬還是用他沖的發(fā)票的用途做賬呢?
答: 你好,用他沖的發(fā)票的用途做賬
暫估某一個(gè)員工的本月的報(bào)銷費(fèi)用時(shí)應(yīng)該怎么做賬?下月發(fā)票到了他實(shí)際報(bào)銷時(shí)再怎么做呢?
答: 您好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款-員工姓名。下月實(shí)際報(bào)銷時(shí),借;管理費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù),貸;其他應(yīng)付款-員工姓名,負(fù)數(shù),再做借;管理費(fèi)用等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
轉(zhuǎn)賬用途備注了分紅,實(shí)際是內(nèi)部往來。像這樣的情況怎么做賬
答: 借:銀行存款---A 貸:銀行存款-----B

