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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 10:13

你好,是的,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額為0

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 10:16

之前咨詢了老師的問題,麻煩回復(fù)一下

小黎老師 解答

2020-07-01 10:28

你好,折舊費(fèi)那筆分錄沖掉直接做成制造費(fèi)用

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 10:41

紅字沖掉做成管理費(fèi)用的折舊,藍(lán)字做制造費(fèi)用,累計(jì)折舊嗎?

小黎老師 解答

2020-07-01 12:10

你好,是的,就這兩步就可以了

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 14:30

老師,還有個(gè)問題想問您,以前年度計(jì)提廠房租金借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付賬款,現(xiàn)收到對(duì)方開具的專票要怎么做賬呢?

小黎老師 解答

2020-07-01 14:43

您好,那您要先把以前計(jì)提的沖掉,按照收到的發(fā)票再次入賬

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 14:47

好的,謝謝老師

小黎老師 解答

2020-07-01 14:49

不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
您好,那管理費(fèi)用多結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-06-12 17:06:35
你好 這月直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
2019-04-16 10:01:51
你好,看下借方發(fā)生額是多少,你結(jié)轉(zhuǎn)了多少
2018-12-21 16:52:17
管理費(fèi)用你是否有貸方發(fā)生額?
2019-07-11 12:34:32
看下你的管理費(fèi)用是不是有貸方余額
2019-02-14 11:17:34
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