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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-06-30 15:47

你好 同學是想調(diào)到銷售費用科目嗎?

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:10

是的老師,還有這筆,預提費用:借:管理-快遞費 貸:其他應付-預提費用,為什么是放到其他應付-預提費用,不應該是應付里面嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:14

你好 這個可能不是主要的快遞費,所以放在其他應付款里了。

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:14

你好 那就借 銷售費用-快遞費 借管理費用 -快遞費 負數(shù)

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:22

付款時候記在應付里面的,發(fā)票還沒有回來預提沖減利潤他掛的其他應付,是不是他們那邊做錯了的,之前已經(jīng)掛管理費用的可以不予理會嗎,之后收回打發(fā)票掛回到銷售費用里面去

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:29

你好 是一筆嗎?一筆不能同時記其他應付款和應付賬款的。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:34

分開的兩筆會計分錄,往來核算單位是一樣的

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:37

你好 金額是一樣的嗎?

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:40

不一樣的,

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:42

你好 那就是兩筆業(yè)務。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:47

老師,資產(chǎn)負債表應付應收表示負數(shù),我可以不調(diào)整嗎?如果調(diào)整是不是直接報表調(diào)整就可以了不需要另外做分錄?

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:49

你好 可以不調(diào)整的。調(diào)整不需要另外做分錄的。

簡單的帆布鞋 追問

2020-06-30 16:49

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-06-30 16:55

不客氣 祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
你好 同學是想調(diào)到銷售費用科目嗎?
2020-06-30 15:47:40
你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好,不算的哈。計入實收資本借:銀行存款 貸:實收資本 如果是認繳制,那借:其他應收款 貸:實收資本
2018-10-16 13:04:15
您好 有的是前面已經(jīng)報銷了沒有付款 有的是報銷的時候直接付款
2020-12-22 14:40:06
這個由公司根據(jù)自身的明細科目核算
2016-02-25 11:23:44
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