老師你好,我們是一家人體檢中心,體檢單位A單位1月開始體檢一直持續(xù)到3月結(jié)束,按權(quán)責(zé)發(fā)生制1月2月3月分別計收入3萬元,掛應(yīng)收賬款A(yù)單位3萬,4月份開發(fā)票時因單位要求增加預(yù)留體檢名額,開票3.5萬,5月份收到A單位體檢費3.5萬,賬務(wù)處理怎么做? 4月開票時有五千元其實是預(yù)收,但是因為開了發(fā)票要確認(rèn)收入,五千萬實際消費時發(fā)生在7月8月,按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該在7月8月再確認(rèn)收入,那么4月開票時賬務(wù)處理怎么做?
思倫
于2020-06-30 14:26 發(fā)布 ??813次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-30 14:32
借銀行存款3.5萬
貸應(yīng)收賬款3.5萬
這樣就沖了應(yīng)收賬款3萬,應(yīng)收賬款貸方余額是0.5萬,說明你們多收了五千
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的
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這樣就沖了應(yīng)收賬款3萬,應(yīng)收賬款貸方余額是0.5萬,說明你們多收了五千
如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的
2020-06-30 14:32:49

你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備
借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款
2019-07-19 08:31:50

你好,開票時建議分錄:借應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。確認(rèn)收入時,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。如果是銷售貨物,確認(rèn)收入時結(jié)轉(zhuǎn)下成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2019-05-04 11:36:57

你好之前收入怎么掛的。 現(xiàn)在就對應(yīng)的 紅沖 做負(fù)數(shù)分錄來沖
2021-04-01 10:10:45

你好?,按照CIF價減掉海運費和保險費確認(rèn)收入; 比如確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?
???其他應(yīng)付款 、支付:借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
2023-06-06 13:12:14
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