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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-30 14:35

你好
1.編制2017年研發(fā)支出發(fā)生時(shí)的分錄
借,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出82
借,研發(fā)支出一資本化支出70
貸,原材料90
貸,應(yīng)付職工薪酬50
貸,累計(jì)折舊7
貸,銀行存款5
2.編制2017年年末,費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借,管理費(fèi)用82
貸,研發(fā)支出一費(fèi)用支出82
3.2017年年末,資本化支出應(yīng)該在(資產(chǎn)負(fù)債表)表的(開(kāi)發(fā)支出)項(xiàng)目列示
4.編制2018年相關(guān)支出發(fā)生時(shí)的分錄
借,研發(fā)支出一資本化支出8
貸,銀行存款8
5.編制2018年該項(xiàng)新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄
借,無(wú)形資產(chǎn)78
貸,研發(fā)支出一資本化支出78
(6)若全年只在年末進(jìn)行一次攤銷,編制2018年度的攤銷分錄
借,管理費(fèi)用14.3
貸,累計(jì)攤銷14.3
(7)編制2019年無(wú)形資產(chǎn)出售的分錄
借,銀行存款53
借,累計(jì)攤銷16.9
借,資產(chǎn)處置損益11.1
貸,無(wú)形資產(chǎn)78
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3

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你好 1.編制2017年研發(fā)支出發(fā)生時(shí)的分錄 借,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出82 借,研發(fā)支出一資本化支出70 貸,原材料90 貸,應(yīng)付職工薪酬50 貸,累計(jì)折舊7 貸,銀行存款5 2.編制2017年年末,費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借,管理費(fèi)用82 貸,研發(fā)支出一費(fèi)用支出82 3.2017年年末,資本化支出應(yīng)該在(資產(chǎn)負(fù)債表)表的(開(kāi)發(fā)支出)項(xiàng)目列示 4.編制2018年相關(guān)支出發(fā)生時(shí)的分錄 借,研發(fā)支出一資本化支出8 貸,銀行存款8 5.編制2018年該項(xiàng)新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄 借,無(wú)形資產(chǎn)78 貸,研發(fā)支出一資本化支出78 (6)若全年只在年末進(jìn)行一次攤銷,編制2018年度的攤銷分錄 借,管理費(fèi)用14.3 貸,累計(jì)攤銷14.3 (7)編制2019年無(wú)形資產(chǎn)出售的分錄 借,銀行存款53 借,累計(jì)攤銷16.9 借,資產(chǎn)處置損益11.1 貸,無(wú)形資產(chǎn)78 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷3
2020-06-30 14:35:49
借 發(fā)出商品 120 貸 庫(kù)存商品 120 借 應(yīng)收賬款 113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 113 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60 貸 發(fā)出商品 60 借 銷售費(fèi)用 10 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 0.6 貸 應(yīng)收賬款 10.6 借 委托代銷商品 200 貸 委托代銷商品款 200 借 銀行存款 113 貸 應(yīng)付賬款 113 借 委托代銷商品款 100 貸 委托代銷商品 100 借 應(yīng)付賬款 10.6 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 0.6 借 應(yīng)付賬款 113-10.6 貸 銀行存款 113-10.6
2020-06-30 14:29:44
需要補(bǔ)增值稅、城建稅、教育費(fèi)附、地方教育費(fèi)附加。
2017-12-04 16:45:03
同學(xué)您好,分錄如下: a. Dr: Depreciation Expense 2400 ? ?Cr: Accumulated Depreciation? 2400 b. 計(jì)提工資時(shí), Dr: Salaries Expense 5600 ? ?Cr: Salaries Payable? 5600 支付工資時(shí), Dr: Salaries Payable 5600 ? ?Cr: Cash? ?5600 c. 購(gòu)買辦公用品時(shí), Dr: Office Supplies? ?3000 ? ?Cr: Cash? ?3000 由于月初辦公用品2500,本月購(gòu)買3000,月末結(jié)存1700,表明本月辦公用品領(lǐng)用金額=2500%2B3000-1700=3800 Dr: Supplies Expense 3800 ? ?Cr: Office Supplies? 3800 d. 8月1日購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí), Dr: Account Prepaid? 5280 ? ?Cr: Cash? ?5280 年末確認(rèn)5個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)用=5280/(2*12)*5=1100 Dr: Insurance Expense? 1100 ? ?Cr: Account Prepaid? ?1100 e. Dr: Cash? ?3200 ? ?Cr: Severice Revenue? 3200 f. Dr: Interest Expense? ?150 ? ?Cr: Note Payable? ?150 g.
2021-12-10 20:01:47
同學(xué)您好,每題分錄如下: 1、Jul 2, Dr: Cash? 10000 ? ?Cr: London Capital? ? 10000 2、Jul 4, Dr: Utilities Expense 400 ? ?Cr: Cash 400 3、Jul 5, Dr: Equipment 2100 ? ?Cr: Accounts Payable 2100 4、Jul 10, Dr: Account Receivable 2000 ? ?Cr: Service Revenue 2000 5、Jul 12, Dr: Cash? ?7000 ? ?Cr: Notes payable 7000 6、Jul 19, Dr: Cash 500 ? ?Cr: London Withdrawls 500 7、jul 21, Dr: Office Supplies 800 ? ?Cr: Cash? ?800 8、Jul 27, Dr: Account Payable? ?2100 ? ?Cr: Cash? ?2100
2021-12-10 19:13:48
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