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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 13:09

你好,你是指資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎?
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)

死磕CPA 追問(wèn)

2020-06-30 13:58

資產(chǎn)負(fù)債表不平 資產(chǎn)與負(fù)債和所有者權(quán)益差額正好為以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-06-30 14:01

你好,你有把以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎?

死磕CPA 追問(wèn)

2020-06-30 14:21

老師 結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2020-06-30 14:23

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了那應(yīng)當(dāng)是符合勾稽關(guān)系才是的
比如分錄是,借;以前年度損益調(diào)整1 ,貸;銀行存款 1
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)1,貸;以前年度損益調(diào)整1
沒(méi)有其他業(yè)務(wù),按貨幣資金-1,期末未分配利潤(rùn)-1
符合資產(chǎn)(-1)=負(fù)債(0)+所有者權(quán)益(-1)勾稽關(guān)系啊

死磕CPA 追問(wèn)

2020-06-30 14:25

出來(lái)的報(bào)表不平,按說(shuō)應(yīng)該是平的啊 先借以前年度損益貸應(yīng)交稅費(fèi),后借利潤(rùn)分配貸以前年度損益,但是報(bào)表出來(lái)不平

鄒老師 解答

2020-06-30 14:25

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了那應(yīng)當(dāng)是符合勾稽關(guān)系才是的
比如分錄是,借;以前年度損益調(diào)整1 ,貸;銀行存款 1
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)1,貸;以前年度損益調(diào)整1
沒(méi)有其他業(yè)務(wù),按貨幣資金-1,期末未分配利潤(rùn)-1
符合資產(chǎn)(-1)=負(fù)債(0)+所有者權(quán)益(-1)勾稽關(guān)系啊
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)?)

死磕CPA 追問(wèn)

2020-06-30 14:27

為啥出來(lái)報(bào)表不平啊 這個(gè)不需要手改報(bào)表得期初數(shù)據(jù)吧

鄒老師 解答

2020-06-30 14:27

你好,不需要改動(dòng)期初數(shù)
你需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確,特別是期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

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你好,你是指資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2020-06-30 13:09:26
您好,以前年度損益調(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里面體現(xiàn)
2019-02-11 11:49:57
您好 調(diào)整前面年度損益類(lèi)科目的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整科目
2019-06-25 09:03:52
你問(wèn)下售后看怎么打開(kāi)以前年度的報(bào)表,具體的就需要去看你們明細(xì)賬。
2018-12-26 09:20:45
你好 你的問(wèn)題是什么呢
2020-03-31 12:26:23
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