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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-30 11:15

你好  一般納稅人 本月繳納上月的話 做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款  核算的

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-06-30 11:17

重新建賬,把已交稅金的金額填在未交增值稅里面可以不?老師

meizi老師 解答

2020-06-30 11:24

你好  是的 如果你重新建賬的話 是的

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-06-30 11:26

那還用在應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅填金額不?老師

meizi老師 解答

2020-06-30 11:37

你好 會涉及這個(gè)的 如果你之前還有余額的話

z流年笑擲,未來可期z 追問

2020-06-30 11:41

只填在轉(zhuǎn)出未交增值稅可以不?以前還有個(gè)10.8的留底

meizi老師 解答

2020-06-30 12:00

你好  你要建賬 你去看看你期末的所有科目余額分別來建賬的

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相關(guān)問題討論
您好!不需要轉(zhuǎn)入到這個(gè)科目啊。 已交稅金是用來核算本月繳納本月的增值稅的。
2018-05-31 10:58:42
你好 一般納稅人 本月繳納上月的話 做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 核算的
2020-06-30 11:15:03
你好 本月交本月的增值稅借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月交上月 是做未交增值稅里面
2019-01-04 10:48:35
您好,交本月增值稅的時(shí)候用到這個(gè)科目。一般是預(yù)交增值稅的時(shí)候用到這個(gè)科目的。
2017-06-03 16:51:47
你好,已交是當(dāng)月繳納當(dāng)月,就是預(yù)繳 應(yīng)交稅費(fèi)是次月繳納上月的
2016-10-14 15:48:02
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