国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-29 20:23

您好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交殘保金,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。

從容的御姐 追問

2020-06-30 13:42

這樣做資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期未分配利潤和利潤表中凈利潤不匹配了怎么辦

小林老師 解答

2020-06-30 13:43

您好,這個差異在所有者權(quán)益變動表里體現(xiàn)。若要勾稽一致,需要調(diào)整期初未分配利潤。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好, 殘保金記入管理費(fèi)用殘保金,計提時借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020-02-18 11:15:59
你好 借方管理費(fèi)用-殘保金貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行
2018-12-18 09:30:50
借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-07-31 11:17:20
借;管理費(fèi)用——?dú)埣踩吮U辖? 貸;銀行存款
2016-06-02 13:19:27
你好 計提,借:管理費(fèi)用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?繳納,借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=??, ?貸:銀行存款
2021-10-20 08:58:55
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...