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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-29 17:08

需要,你這個暫估成本銷售需要體現(xiàn)一并結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面,回來發(fā)票有差額,重新算,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品,負數(shù)之后重新做

小幸運 追問

2020-06-29 17:13

老師,我知道分錄,我是想問,1、暫估入庫的數(shù)量金額,需要做到成本表格里嗎?
2、下月來票后又怎么填列到表格?

maize老師 解答

2020-06-29 17:17

需要做進去,要不你成本算的不是按實際了,2 ,那沖掉就可以,表格加一欄負數(shù),重新按發(fā)票那個再做一欄藍字,

小幸運 追問

2020-06-29 17:50

好的老師,如果是跨月來票,發(fā)現(xiàn)暫估價和發(fā)票價不一致(或高或低),此時如何在來票的當月如何在表格體現(xiàn)差額部分呢?

maize老師 解答

2020-06-29 17:55

發(fā)票比暫估高,可以直接補上,庫存商品,發(fā)票比暫估低 發(fā)票-暫估=這個庫存商品 負數(shù),

小幸運 追問

2020-06-29 20:56

老師,您看下我這樣填到表格對嗎?看最下面兩行,倒數(shù)第二行是暫估價低過發(fā)票價,最后一行是暫估價高過發(fā)票價,看看我分別填對了嗎?

maize老師 解答

2020-06-29 22:35

可以,這個可以第二行這個不需要都沖掉了

maize老師 解答

2020-06-29 22:36

你這個只需要3.4做就可以第二個不需要沖掉

小幸運 追問

2020-06-30 10:20

老師,您看下這樣分錄對嗎

maize老師 解答

2020-06-30 10:28

數(shù)量是多的10件,和少10件嗎,數(shù)量有變動才需要輸入,沒有變動,那這個你把之前上個截圖補上,重新按總的數(shù)量和新的單價輸入,這我框補上,沖掉,,之后按新的發(fā)票到的輸入,數(shù)量和單價,這樣,我想下這樣處理,

小幸運 追問

2020-06-30 10:34

老師,我不想這樣,我想這樣您看下行嗎?這樣更清晰明了,暫估時就做暫估數(shù),沖銷時就做負數(shù),然后按照來票價再做正確的(并不是數(shù)量多或少了10件,數(shù)量一共就10件)

maize老師 解答

2020-06-30 10:44

嗯,3,4行只需要選擇一個,是這樣,按你截圖做

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需要,你這個暫估成本銷售需要體現(xiàn)一并結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面,回來發(fā)票有差額,重新算,借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品,負數(shù)之后重新做
2020-06-29 17:08:45
有影響的 建議不要入庫 你們自己登記備查賬本的
2019-11-03 18:22:39
你好,是小數(shù)點差異造成的,差異金額不大就沒關(guān)系
2019-08-09 11:22:01
是的,就是產(chǎn)成品入庫的成本金額
2020-01-16 14:05:05
同學(xué),你好,可以做盤點,期初+入庫_月底庫存=成本
2020-08-08 10:09:42
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