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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-29 16:11

您好,把這個減免稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目里,

麻婆豆腐 追問

2020-06-29 16:15

那不又掛到未交增值稅了

玲老師 解答

2020-06-29 16:20

不是,,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值費,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,不沖減管理費用的,做營業(yè)外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
小規(guī)模納稅人購進(jìn)金稅盤遞減稅額時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
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