
老師,你好!我公司補(bǔ)繳的2015年度的印花稅500元,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---印花稅 然后繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)---印花稅 貸:銀行存款
老師,我們公司2013-2015年的收入都沒交印花稅,這次報(bào)稅我把2015年度的一次補(bǔ)繳了,那2013年和2014年的應(yīng)該怎么處理較好?
答: 只能體現(xiàn)在15年的管理費(fèi)用-印花稅了,與13年,14年的賬務(wù)基本上沒有什么關(guān)系
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!請(qǐng)教,我司簽了一份私車公用,租用時(shí)間: 2014年11月至2015年11月,金額500元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄處樣做?要做攤銷?要繳印花稅?
答: 你好!是每個(gè)月500元還是一共500元,要有租賃發(fā)票沒有租賃發(fā)票可以用油票過路費(fèi)等費(fèi)用發(fā)票頂這樣的話直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用就可以。,協(xié)議要交印花稅。


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2020-06-29 15:05
王超老師 解答
2020-06-29 15:06
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2020-06-29 15:06
王超老師 解答
2020-06-29 15:07