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小玉白白
于2020-06-29 14:56 發(fā)布 ??1360次瀏覽
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2020-06-29 15:00
您好,可以先做預(yù)付賬款
小玉白白 追問
2020-06-29 15:06
那可以先攤銷嗎?
玲老師 解答
2020-06-29 15:14
你好 可以的,后面回來發(fā)票了再紅沖前面分錄 ,按發(fā)票金額攤銷。
2020-06-29 15:17
分錄要怎么做
2020-06-29 15:19
你是屬于租賃廠房吧?各廠房具體用到哪里的?
2020-06-29 15:29
車間和辦公室
2020-06-29 15:31
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借制造費(fèi)用管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款,
2020-06-29 15:36
公司是分時(shí)間段支付的款項(xiàng) 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 這樣我算攤銷的時(shí)候可以按全部的金額來分?jǐn)倖?/p>
2020-06-29 15:39
您好,您按照實(shí)際每月應(yīng)該分?jǐn)偟慕痤~來攤銷,比如你實(shí)際一個(gè)月就應(yīng)該支付200元的費(fèi)用,你每個(gè)月就攤銷200元的費(fèi)用就可以
2020-06-29 15:46
今年預(yù)付了明年的 這樣要怎么攤銷
2020-06-29 15:49
您好,今年預(yù)付了明年的不攤銷,到明年時(shí)再攤銷,
2020-06-29 16:20
攤銷額 是不是要實(shí)際付了錢才能攤銷 未付的部分不能攤
2020-06-29 16:21
您好,不是的,是你實(shí)際每個(gè)月應(yīng)該發(fā)生費(fèi)用了,然后你就攤銷,已經(jīng)付款了,記銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒付款的,記其他應(yīng)付款或者應(yīng)付帳款
2020-06-29 17:07
沖銷之前的分錄要怎么做
2020-06-29 17:17
原來的分錄一模一樣,金額用負(fù)數(shù),
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公司承包廠房付的承包費(fèi) 沒有收到發(fā)票要怎么做賬
答: 您好,可以先做預(yù)付賬款
收到道路歷清的發(fā)票,怎么做賬,不能入廠房里面吧
答: 道路是廠區(qū)內(nèi)的道路嗎,這個(gè)金額多大
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司建廠房 ,6月支付土建款 ,目前沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
老師..你好..建廠房..錢付出去了..但是沒收到發(fā)票..做賬記什么科目
討論
公司廠房租給別的公司,現(xiàn)在收到房租2017年7月15日,至2018年1月15日的 ,那么七月份房租應(yīng)該怎么做賬呢
您好老師,我們公司租入的廠房,進(jìn)行改造,收到了改造款發(fā)票怎么入賬?
廠房出租,租到一半,承租方不租了,出租方收到賠償款,怎么做賬,交哪些稅
我們公司和另一個(gè)公司共用一堵圍墻,那圍墻是我們公司在建廠房時(shí)一起建成的,那家公司后來就建在我們廠隔壁,也就是共用了一部分圍墻,現(xiàn)在收到該公司給我們公司的一筆轉(zhuǎn)款,說是圍墻款,請問老師這怎么做賬
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計(jì)師
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小玉白白 追問
2020-06-29 15:06
玲老師 解答
2020-06-29 15:14
小玉白白 追問
2020-06-29 15:17
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2020-06-29 15:19
小玉白白 追問
2020-06-29 15:29
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2020-06-29 15:31
小玉白白 追問
2020-06-29 15:36
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2020-06-29 15:39
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2020-06-29 15:46
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2020-06-29 15:49
小玉白白 追問
2020-06-29 16:20
玲老師 解答
2020-06-29 16:21
小玉白白 追問
2020-06-29 17:07
玲老師 解答
2020-06-29 17:17