老師你好!我們是貿(mào)易公司,庫存和做賬是分開的系統(tǒng),有暫估入庫商品,當(dāng)月暫估入庫當(dāng)月就銷售量了,月末該商品庫存為零,暫估中有這個商品,庫存中沒有了這個商品,那次月收到發(fā)票要怎么處理賬目呢?
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于2020-06-29 14:12 發(fā)布 ??1212次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-29 14:15
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
紅沖暫估。
然后做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
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紅沖暫估。
然后做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-06-29 14:15:19

外帳是不能入了,入內(nèi)帳是沒有問題的,通常國外購進(jìn)都有進(jìn)關(guān)完稅票據(jù),如果沒有千萬不要往外帳做,屬于走私
2016-01-12 10:26:01

借;固定資產(chǎn)等科目 貸;庫存商品
你好 做這個分錄就是了
2018-04-17 10:55:27

沖減你的主營業(yè)務(wù)成本。
2017-04-28 16:08:23

你好,同學(xué)。
你這購進(jìn)的部分作原材料,發(fā)出原煤這是庫存商品銷售,原材料加工為庫存商品銷售處理的。
2020-07-21 19:53:10
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