
利潤表的銷售費(fèi)用是負(fù)數(shù),沒什么問題吧?我這個月紅字沖消不少上個月憑證
答: 如果你紅字沖銷比當(dāng)期金額數(shù)大是會負(fù)數(shù)的 沒什么問題
因為1月份把銷售費(fèi)用多記603,憑證沒有這筆,就相當(dāng)于1月多結(jié)轉(zhuǎn)了603到本年利潤的借方,這月應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 借;相關(guān)科目 貸;銷售費(fèi)用 借;銷售費(fèi)用 貸;本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,6月份做了一張報銷憑證,是攤銷前期的打印費(fèi)用,憑證做的是借銷售費(fèi)用打印費(fèi)150,1850,貸銷售費(fèi)用打印費(fèi)2000,這樣就導(dǎo)致了6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初數(shù)和利潤表里面的凈利潤累計數(shù)隔了2000,78月的報表也是隔著在,我現(xiàn)在調(diào)賬,把之前的憑證紅字沖回,然后做了一個借銷售費(fèi)用150,1850,借銷售費(fèi)用-2000,這樣利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表平了,但是利潤表里面的本期利潤數(shù)又跟科目余額表里面的未分配利潤本期數(shù)又隔著2000,老師怎么辦
答: 你好! 比如 貸銷售費(fèi)用100 改成 借銷售費(fèi)用-100 這樣就可以了

