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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-29 09:20

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冉老師 解答

2020-06-29 09:22

你好
1、借:原材料100+3=103
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13+0.33=13.33
貸:銀行存款116.33
2、借:管理費用11300
貸:應(yīng)付職工薪酬11300

借:應(yīng)付職工薪酬11300
貸:主營業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1300

借:主營業(yè)務(wù)成本5000
貸:庫存商品5000

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2020-06-29 09:20:38
你好,同學(xué),我明天上午寫了拍照發(fā)給你,可以嗎?
2023-12-23 01:23:09
1.借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費銷項稅13
2020-06-28 13:24:27
借,委托加工物資60000 貸,原材料60000 借,委托加工物資10000 應(yīng)交稅費1300 貸,銀行存款11300 借,委托加工物資70000÷(1-5%)×5% 貸,銀行存款 借,庫存商品70000+70000÷95%×5% 貸委托加工物資
2021-12-16 16:42:54
你好,學(xué)員 借無形資產(chǎn)20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借管理費用 貸累計攤銷
2022-12-23 09:46:53
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