老師您好!5月增值稅按6%算并入帳,現(xiàn)出新政策其中非學(xué)歷教育可按簡易計(jì)稅按3%征稅,那上月多入的增值稅怎樣調(diào)賬呢?
塵埃
于2016-06-22 20:41 發(fā)布 ??800次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計(jì)中級職稱
2016-06-22 21:30
我知道不能退,但期末我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅1萬。起初已經(jīng)按1萬交了稅,現(xiàn)通知改報(bào)表只交8千的稅,那賬上應(yīng)交增值稅差額2千怎么處理?
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你好!不可以吧,找一下專管員看看怎么申請,應(yīng)該不會退只能是留底以后月份在已交稅金里
2016-06-22 21:12:53

借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加
借;應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 貸;銀行存款
2018-02-24 11:26:02

你好!這個(gè)沒關(guān)系,直接計(jì)入營業(yè)外收支就好
2023-06-14 10:47:45

首先,你需要記錄銷售發(fā)生的日期,銷售的商品或服務(wù),以及銷售的金額。然后,你需要計(jì)算應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這通常是銷售金額的一定比例。至于教育稅附加,這是根據(jù)你所在地的稅法來確定的,通常也是銷售金額的一定比例。這些都需要在你的手工賬中詳細(xì)記錄。
2023-07-21 11:43:02

學(xué)員你好,未交增值稅,城建,教育費(fèi)附加所得稅在丁字帳中是列入應(yīng)交稅費(fèi)的
2021-12-21 20:40:42
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曉海老師 解答
2016-06-22 21:12
曉海老師 解答
2016-06-22 21:42