老師,交增值稅是15號(hào)之前,是不是15號(hào)之前的進(jìn)項(xiàng)都可以抵稅啊,還是說只能用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)啊
顧賽賽??
于2020-06-28 14:28 發(fā)布 ??1967次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-06-28 14:31
您好,比如現(xiàn)在是六月申報(bào),五月的稅款,在六月份開出來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣五月的增值稅,
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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39

公司給經(jīng)理級(jí)以上員工購(gòu)買筆記本電腦用于工作,該電腦的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?
2017-06-17 17:33:18

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
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顧賽賽?? 追問
2020-06-28 14:34
玲老師 解答
2020-06-28 14:35