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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-28 13:37

你好  你做壞賬 。借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 確定壞賬 借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款

翅膀 追問

2020-06-28 17:52

就是這月發(fā)生也做減值準(zhǔn)備嗎?

meizi老師 解答

2020-06-28 17:56

你好 嗯是的 你確實(shí)收不回來了就做壞賬處理

翅膀 追問

2020-06-28 18:05

那應(yīng)該不用補(bǔ)稅的啊

meizi老師 解答

2020-06-28 18:06

你好  你壞賬   不能提供合理證明資料的  是要繳納所得稅的哦    要調(diào)整處理

翅膀 追問

2020-06-29 08:26

我做在管理費(fèi)用里面,年報就我調(diào)整,可以嗎,

meizi老師 解答

2020-06-29 08:56

你好    你壞賬 走賬 不能計入管理費(fèi)用。 你要走計提和確定壞賬的分錄哦 看我上面寫的

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相關(guān)問題討論
。其他什么數(shù)據(jù)也沒有了,那就把差額計入未分配利潤,
2022-03-14 12:24:32
同學(xué)你好 沒超出三年的沒事 不是股東和法人也沒事
2022-01-19 14:17:53
你好,其他應(yīng)收款余額過大,是賬實(shí)相符的嗎??
2022-01-04 11:08:42
你好對方欠你們單位的。
2021-12-15 14:00:05
同學(xué)你好, 借,銀行存款1500 貸,其他應(yīng)收款1500 余下的500做為其他應(yīng)收款的余額;
2021-11-20 15:26:42
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