
老師,一筆銷售費(fèi)用,發(fā)生時(shí)告知有發(fā)票,借:預(yù)付賬款,貸:銀行;但跨月后告知無法提供發(fā)票了,這時(shí),我是應(yīng)該,借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,匯算清繳時(shí),再剔除出來,還是有另外賬務(wù)處理方法。
答: 嗯嗯 按你這樣處理 就可以了哦 匯算的時(shí)候 調(diào)增 就OK了
匯算清繳前未收到預(yù)提費(fèi)用的發(fā)票,是要調(diào)增,可今年我付款收票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
答: 收到發(fā)票付款 :借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年未計(jì)提的費(fèi)用,但已預(yù)付,今年才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理及匯算清繳
答: 要更正上年的賬,做預(yù)提,才能稅前扣除

