
企業(yè)收到一批材料20000元,增值稅3400元,貨款已經(jīng)預(yù)先支付,材料已驗(yàn)收入庫。要計(jì)入付款憑證的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,借;原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3400, 貸;預(yù)付賬款 23400
小規(guī)模開專票,增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么錄憑證?
答: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到退回的即征即退增值稅稅款,將此筆稅款用于研發(fā)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?需要拿什么作為原始憑證呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸: 營業(yè)外收入

