
老師,計提工資時附底單還是支付時附底單,結(jié)轉(zhuǎn)成本時附底單嗎,還有小規(guī)模一個月兩三筆業(yè)務(wù),我可以合到三個月做一次賬,結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
答: 計提的時候附上工資表 支付的時候銀行轉(zhuǎn)賬記錄 可以合并做一個分錄
教育咨詢服務(wù)的小規(guī)模,有收入,計提工資人工這里怎么寫分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理呢
答: 借 勞務(wù) 成本貸應(yīng)付職工薪酬 借主營業(yè)務(wù)成本貸 勞務(wù) 成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,上個月計提工資錯了計提的數(shù)額是49400,這個月做了沖銷然后重新計提了上月工資16800,然后又計提了本月工資9000,所以最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候成了負(fù)數(shù),這樣我該怎么操作?
答: 沒有辦法,你之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在沖掉就只能是負(fù)數(shù)了,你之前結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本做么,也多做也需要沖掉
上季度計提了三個月的工資,實(shí)際只發(fā)了一個月的工資。結(jié)轉(zhuǎn)成本時是結(jié)轉(zhuǎn)的三個月的工資成本,這樣對嗎?
老師,計提的工資有一部分是車間工人的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時要不要結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)計提了的那部分工資呀
如七月底計提七月份的工資 八月初發(fā)工資 八月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是七月份計提工資的成本 這樣合適么
主營業(yè)外成本有項(xiàng)目的,有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,有計提工資的,有臨時人員工資的怎么設(shè)置二級明細(xì)呢


紫蕭 追問
2020-06-26 08:36
軼塵老師 解答
2020-06-26 08:37
紫蕭 追問
2020-06-26 08:38
軼塵老師 解答
2020-06-26 08:39
紫蕭 追問
2020-06-26 08:40
紫蕭 追問
2020-06-26 08:42
軼塵老師 解答
2020-06-26 12:05