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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-25 10:04

同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)
貸:預(yù)付賬款

sun. 追問

2020-06-25 10:45

繳納2019年企業(yè)所得稅匯算清繳費(fèi)用,怎么做分錄?

小菲老師 解答

2020-06-25 10:47

同學(xué),你好
借 以前年度損益調(diào)整 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸 銀行存款

sun. 追問

2020-06-25 11:13

要調(diào)整未分配利潤嗎

小菲老師 解答

2020-06-25 11:16

同學(xué),你好
借利潤分配
貸以前年度損益調(diào)整

sun. 追問

2020-06-25 11:20

我們是5月份扣的這筆錢,老師你說的這兩筆分錄坐在同一筆分錄就行了吧,然后所有單據(jù)做完賬后就正常跟其他月份一樣結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了是嗎,還是說這兩筆分錄要在5月結(jié)轉(zhuǎn)損益后在來做?

小菲老師 解答

2020-06-25 12:03

同學(xué),你好
你可以把這兩筆做在同一個(gè)分錄中,這個(gè)不影響損益結(jié)轉(zhuǎn)

sun. 追問

2020-06-25 13:20

5月購買固定資產(chǎn)電腦,對方5月開出專票,但是我們6月才收到發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬

小菲老師 解答

2020-06-25 13:41

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:預(yù)付賬款

sun. 追問

2020-06-25 15:21

比如5月銷項(xiàng)稅100元,但是我們有退伍軍人稅收優(yōu)惠,優(yōu)惠了5元,實(shí)際只繳納了95的銷項(xiàng)稅,可是發(fā)票有100的銷項(xiàng)稅,5月要怎么做賬

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同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2020-06-25 10:04:10
你好 借 銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款等
2019-05-19 20:48:10
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-08-11 09:47:19
借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
2019-08-13 11:30:32
您好!借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2016-05-23 10:20:07
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