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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-24 15:52

您好
請問發(fā)票什么時候開具

JOY 追問

2020-06-24 15:59

付款時已開具5000.

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:00

借:其他應(yīng)付款 5000
貸:銀行存款 5000
按月攤銷
借:管理費(fèi)用 5000/6=833.33
貸:其他應(yīng)付款 833.33

JOY 追問

2020-06-24 16:03

但是沒法顯示合同的價款另外5000?

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:06

合同價不入賬的 不需要顯示

JOY 追問

2020-06-24 16:08

借其他應(yīng)付款10000,貸銀行5000,應(yīng)付賬款5000.這樣每月也是攤833.33.可否?跟什么時候開票是否有關(guān)?

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:09

合同金額是不需要入賬的 這樣的話 您還有兩個科目了

JOY 追問

2020-06-24 16:09

不入賬,不能顯示還欠5000款未付啊

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:10

沒有發(fā)票不需要體現(xiàn)啊
那您簽訂幾千萬的合同 怎么辦?也入賬?

JOY 追問

2020-06-24 16:11

幾千萬更要入啊,要按原價攤銷不是嗎?不能說付了多少,就按多少攤吧

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:13

您預(yù)付的多少 我按您預(yù)付的對應(yīng)期間給您分?jǐn)偟?/p>

JOY 追問

2020-06-24 16:13

那如果我這個情況,一年期10000,我第一次付5000,下次到一年后付款另外5000,我要如何作?

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:14

跟前面一樣的寫分錄就好了
當(dāng)然您要是覺得您的更合適 也可以像您那有寫 但是實(shí)際工作中 是沒有根據(jù)合同簽訂就入賬的

JOY 追問

2020-06-24 16:17

第一次付7000,一年后第二次付3000。攤銷金額是多少

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:19

這個攤銷金額可以按年來計算了 賬上還是7000
借:其他應(yīng)付款 7000
貸:銀行存款 7000
按月攤銷
借:管理費(fèi)用 10000/12=833.33
貸:其他應(yīng)付款 833.33

JOY 追問

2020-06-24 16:26

你的意思是計到其他應(yīng)付款的金額,和攤銷基數(shù)可以不同?

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:28

對啊  這個是可以不同的

JOY 追問

2020-06-24 16:30

那我不攤銷,因?yàn)橐验_票,直接計費(fèi)用可否?

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:31

請問您維護(hù)期間有沒有跨年?

JOY 追問

2020-06-24 16:34

一年的合同,今年6月到來年6月?,F(xiàn)在付的開的發(fā)票剛好6個月,到12月份。

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:35

那把5000可以一次性計入費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
您好 請問發(fā)票什么時候開具
2020-06-24 15:52:51
你好,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
2019-12-06 15:41:57
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-06-28 15:21:43
你好,你這個具體收到是什么錢?
2019-10-23 16:08:31
你好, 有一張發(fā)票也可以的
2020-07-28 20:36:11
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